Можно отправить весь комплект ценным письмом с описью. Обратите внимание, что реестр прилагаемых документов к 3-НДФЛ, бланк которого мы рассматривали выше, такой описью считать нельзя — она заполняется на специальном почтовом бланке, где проставляется штемпель с датой отправки и подпись сотрудника почты.
Документы необходимые при подаче декларации
Чтобы вернуть себе часть ранее уплаченного подоходного налога, налогоплательщику достаточно подать в ИФНС декларацию о доходах и все документы, подтверждающие право на вычет. О том, какие документы прикладывать к декларации 3-НДФЛ, как подавать их в ИФНС, и нужно ли сопровождать их реестром, мы расскажем в этом материале.
Как заполнить декларацию 3 ндфл — стоимость, бланки, пошаговая инструкция 2024
Проверьте, что у вас актуальный бланк декларации за 2024 год. Налоговая утвердила документ Приказ Федеральной налоговой службы от 15 октября 2024 г. № ЕД-7-11/903@ Найти действующий бланк проще всего на официальном сайте ФНС – nalog.gov.ru. Там же можно скачать бесплатную программу «Декларация 2024» и заполнить форму в ней. Допустимы оба варианта.
После внесения всех данных нажмите на кнопку Проверить. Нужно вписать даже дату акта о передаче квартиры в собственность и регистрации прав собственности.
Документация для подачи декларации по форме 3-НДФЛ
Какие документы нужны для налоговой после покупки квартиры и при ее продаже, каковы правила заполнения декларации при уплате НДФЛ и для подачи на вычет? ЮрЭксперт Онлайн
- по услугам лечения — копии договора на медуслуги и лицензии медучреждения, если ее реквизиты отсутствуют в договоре; также нужно взять справку из медучреждения по форме № 289 об оплате услуг;
- по приобретенным медикаментам — оригинал рецепта врача с обязательным штампом «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика» и копии платежных документов (чеки, платежки, квитанции и т.п.);
- по страховым взносам ДМС — копию полиса или договора страхования, копию лицензии страховщика (если реквизиты ее отсутствуют в договоре).
При получении налоговых вычетов перечень документов для подачи декларации 3-НДФЛ может быть несколько иным — его следует уточнять в конкретной ситуации. Например, неизменными будут бумаги с информацией о номере счета налогоплательщика. Именно на этот счет и перечисляют возмещение подоходного налога.
Как заполнить первый раздел
После расчета указывайте значения:
Строка 010. Пишите 2 – возврат налога из бюджета.
Строка 020 – код бюджетной классификации. Для возврата уплаченного НДФЛ код такой: 182 1 01 02010 01 1000 110.
Стока 030 – код по ОКТМО работодателя из справки 2НДФЛ
Строка 040. Ставим ноль.
Строка 050. Переносите сумму из строки 160 раздела 2.
Документы для подачи декларации 3-НДФЛ предъявляются в налоговую вместе с докладом о доходах. справка работодателя 2-НДФЛ за соответствующий год.
Документы для возврата подоходного налога за лечение
Главная памятка
- Строка 001. Укажите код вида дохода – 10. (Если вы вносите доход по трудовому договору (официальное трудоустройство), ставьте код 10). Другие коды доходов можно посмотреть на сайте consultant.ru
- Строка 010 – годовой доход. Нужно посчитать по формуле: строка 070 приложения 1 + строка 070 приложения 2 + строка 050 приложения 3 + строка 220 приложения 5.
- Строка 020 – общая сумма доходов, которые не облагаются налогом. Если такие есть, перенесите из строки 120 приложения 4.
- Строка 030. Строка 010 – 020.
- Строка 040 – сумма вычета. Сложите строки приложения 7: 120, 130, 150 и 160.
- Строка 050. Это убытки по операциям с ценными бумагами (приложение 8 строка 040 + 050). Если таких операций не было, ставим 0.
- Строка 060. Налоговая база. Вычисляется так: строки 030 + 051 – 040 – 050. Если отрицательное значение или ноль, ставим 0.
- Строка 070. Считаем 060*13.
- Строка 080. Переносим строку 080 приложения 1.
- До 150 строки укажите налоги, уплаченные в разных случаях. Если таковых не было, везде проставляем 0.
- Строка 160. Сумма, которую вам вернут. Считаем по формуле: строки 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 – 070.
С 01.01.2014 года, налогоплательщики — супруги имеют право каждый год заново, согласно Заявления, распределять фактически уплаченные проценты по ипотеке, то есть определять, кто и в каком размере будет получать вычет. Для этого необходимо приложить соответствующее Заявление о распределении уплаченных процентов.
Второй раздел
Внимание! Бумаги, которые прилагаются к декларации 3-НДФЛ для налоговой с затратами на образование обязательно должны включать копии лицензий или другого документа, который может подтвердить право заведения осуществлять обучение. В случае, если лицензии отсутствуют, может быть предоставлен устав, где утвержден статус заведения, в котором происходит процесс обучения.
При получении вычета на лечение потребуется иметь в наличии. Бумаги для оформления 3-НДФЛ по социальному вычету список для налоговой.
Необходимо указать и сумму налогового вычета, а если был оформлен кредит – сумму возврата по уплаченным процентам и без учета процентов. Заполняется также размер налоговой базы в отношении доходов, облагаемой по ставке 13%, за минусом налоговых вычетов при купле-продаже квартиры и сумма документально подтвержденных расходов на покупку квартиры.
Дополнительные бумаги для организаций и ИП
- на Титульном листе декларации, почти в самом низу, справа, над блоком «Заполняется работником налогового органа», Вам необходимо проставить количество листов подтверждающих документов, которые Вы будете подавать вместе с декларацией;
- на Титульном листе декларации, в самом низу, слева, в блоке «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» — необходимо проставить Подпись и Дату;
- на каждом распечатанном листе декларации, в самом низу, начиная с Раздела 1, необходимо проставить Подпись и Дату.
Прибыль юрлица – это в том числе полученные доходы от продажи недвижимости минус учтенные расходы. Поэтому в приложениях нужно указать все виды доходов/расходов (выручку, убытки, штрафы и пр.). Операции по продаже недвижимости отражаются в бухучете специальными проводками (например, это может быть «выбытие основных средств» и пр.).
Заключение
Какими будут остальные документы для возврата НДФЛ, зависит от вида вычета, на который претендует налогоплательщик. Перечни документов, которыми нужно сопровождать декларации, подаваемые для возврата налога в каждом случае, ФНС РФ приводила в своем письме от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630. Рассмотрим их подробнее.
Чтобы определить перечень необходимых документов, важно рассмотреть каждую ситуацию в отдельности. Поэтому важно не забыть ни одну бумагу, чтобы не столкнуться с проблемами.
Содержание